1、接收返修件:签收快递,登记台账并交接返修主管,标注紧急程度。
2、维修方案与报价:根据检修报告制定报价或升级方案,发送客户确认。
3、维修执行与发货:客户确认后领料维修,修好后安排发货并跟进故障件退回。
4、系统流程管理:在SRM、CRM、ERP系统录入报价、合同及订单信息,关联仓库审核。
5、财务对账开票:与产线对账,提交开票申请,寄送发票并认领维修款项。
6、替换维修管理:处理押金协议,安排新切割头发货,跟进旧件退回及押金退款。
7、委外维修协调:寄送供应商维修,跟进进度,安排回货并走系统流程。
8、费用减免申请:审核优惠需求,走审批流程并提交财务核价。
9、物流对接:处理客户自提、快递收发及物料转运(西门/收发室交接)。
10、物料跟催:针对缺料情况,协调物控采购并跟踪回货进度。
11、数据统计与报告:汇总维修数据,生成报价单、合同及检修报告。